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集團公司召開內部審計工作交流會

發布時間:2023-09-26    來源:   瀏覽:0


審計整改交流會.jpg

9月19日,為了促進財務管理、業務管理的合規運行,推動內部審計查出問題的整改,集團公司審計法務部針對一季度、二季度財務收支審計情況通報中重點整改事項,召開審計整改工作交流會。

會上,審計人員對一季度、二季度財務收支審計情況進行了通報,對審計發現的重要審計整改事項做出解釋,並提出整改的重要性。並依托法律、製度、機製、體製等多角度分析問題和提出合理化的整改建議。

審計法務部結合審計中發現的問題和本次會議交流的情況,提出以下要求,一是提高審計整改工作的重視程度。提出加強審計整改工作,是提升企業治理能力的重要工具。各部門、各單位要把審計整改工作的推進與重點工作相銜接,把審計整改作為防控風險、推動國有企業管理提升及提質增效的主要手段。二是各部門、各單位要加強規範化運作。通過整改,建章立製、合規運行,促進在財務管理、業務管理等各方麵的規範和提升。

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